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南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2020-06-22 17:40     来源:南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室   



第一部分:部门概况

  1. 主要职能和2020年主要工作任务

主要职能:

(一)负责统筹推进城区“放管服”相关改革、行政审批制度改革工作。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,推进审批服务便民化。负责规范城区行政审批和政务服务行为,建立和完善相应的工作机制。

(二)负责进驻城区政务服务中心各职能部门行政审批工作的规范、管理和监督。

(三)负责城区各级政务服务体系建设的指导和推动工作。

(四)参与城区行政审批、政务服务体系信息化建设。

(五)负责对城区各级政务服务中心的运行进行指导、监督和考核。负责进驻城区政务服务中心职能部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

(六)负责对进入政务服务中心的行政审批及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

(七)负责统筹协调推进城区营商环境建设工作。

(八)贯彻执行中央、自治区、南宁市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策;负责起草城区政务公开、政府信息公开规范性文件;指导、协调、监督城区政务公开、政府信息公开工作。

(九)负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。负责对城区各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。

(十)负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

主要工作任务:

  1. 持续推进城区营商环境建设工作。

  2. 持续推进城区政务服务工作。

  3. 持续推进城区政府信息公开工作。

  4. 做好城区12345政务服务热点接听工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室的单位性质为行政机关单位,经费管理方式为全额拨款本单位内设机构名称有:南宁市兴宁区政务服务中心。

2.所属单位

本单位无所属单位。

(二)部门预算单位构成

1. 000 南宁市兴宁区政务服务监督管理办公室(一级预算单位)

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数3人;

2.事业编制人数0人,其中:参照公务员法管理事业编制数0,全额拨款事业编制数0人;

3.后勤服务人员控制数0人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数3人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数0人;

3.事业编制实有人数0人;

4.后勤服务实有人数0人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)7人;

6.退休人员0人。

7.其他人员情况:

1享受独生子女父母奖励的在职职工人数1人;

2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数1人次;

3遗属人数0人。

 

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算总计1662218.11

一般公共预算拨款1536090.63元。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

(二)支出预算说明

2020年支出预算总计1662218.11元,其中:基本支出462218.11元,占支出总预算27.8%;项目支出1200000元,占支出总预算72.2%

1.按支出功能分类科目划分,共分为27类,其中:

1)一般公共服务(类)1536090.63元; 

2)社会保障和就业(类)60166.08元;

3医疗卫生与计划生育支出35878.36

4住房保障支出30083.04

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

工资福利支出(类)391834.27元;

商品和服务支出(类)69873.84元;

对个人和家庭的补助(类)510元。

2)项目支出预算

工资福利支出(类)0元;

商品和服务支出(类)1114400元;

资本性支出(类)85600元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明(原因必须说明)

本单位为2019年新成立部门,2019年无部门预算,因此不存在2020年部门预算收支增减变化。

二、2020年财政拨款收入支出说明

(一)2020年财政拨款收入预算总计 万元。其中:2020年部门财政拨款收入预算1662218.11元,其中:一般公共预算收入预算1662218.11元,政府性基金预算收入预算0元,国有资本经营预算收入预算0元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年财政拨款支出预算总计1662218.11元。其中:

2020年部门财政拨款支出预算1662218.11元,其中:一般公共预算支出预算1536090.63,政府性基金预算支出预算0,国有资本经营预算支出预算0元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款1662218.11,其中:基本支出462218.11元,项目支出1200000元。具体支出预算如下:

1一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)1000000。主要用于政务中心刻章业务邮递费用支出。

2一般公共服务支出(类)府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为336090.63元,主要用于办部门人员的工资保险及机构日常运行支出。

3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40110.72元。主要用于政办部门人员的机关养老等社会保险费用支出。

4)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)行政事业单位医疗(项)35368.36元。主要用于政务办部门人员的医疗保险费用支出。

2、政府性基金预算财政拨款0

本部门无政府性基金预算支出

3、 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算6300元,比2019年预算0元增加6300元,同比增长100%,其中:因公出国()费预算0元;公务用车购置预算0元;公务用车运行费预算0元;公务接待费预算3000元。“三公”经费增长的主要原因是:2019年本单位无部门预算。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费 万元,同比增加0元,同比增长0%。全年预计使用财政拨款安排  0机关、 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0。其中:

公务用车购置0元,同比增加0元,同比增长0%。……

公务用车运行0元,同比增加0元,同比增长0%。主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,   政务办、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费0元,平均每辆0元。……

(三)公务接待费3000。其中:全年预计国内接待费3000该项支出以实际支出为准。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费1184273.84元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加1184273.84元,增长100%,原因主要是本单位为2019年新成立单位,无2019年预算

(二)政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算106900元,同比增加106900元,增长100%

政府采购资金类型:公共财政预算拨款106900元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算106900元,服务类采购预算0元,工程类采购预算0元。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目

(四)国有资产的总体情况

截至2020617日,本部门共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

(五)2020年项目预算绩效说明(按列入2020年预算绩效管理的项目填列)

2020年部门预算列入绩效考核范围的项目共 个(100万元以上的项目按城区考核要求全部列入,无100万以上的项目,在预算中选取两个资金量大的项目填报),涉及一般公共预算拨款1114400元,分别是:

  1. 政务公开审批

2、一般行政管理事务

(六)涉密事项处理说明

 本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。)

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……


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