当前位置:首页 > 信息公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预算

南宁市兴宁区 统计局 2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

撰写时间:2019-03-28 16:49  

南宁市兴宁区 统计局

2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能和2019年主要工作任务

贯彻执行国家、自治区、南宁市统计工作的法律法规和政策,制定城区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;组织协调和指导全城区统计工作,监督检查统计法律法规规章的实施。建立健全城区国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订城区地方统计调查方案;组织实施城区国民经济核算制度和投入产出调查,核算城区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理城区国民经济核算工作。组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

根据当前我城区经济社会发展实际,并结合自治区、南宁市统计工作要求,2019年我城区统计工作初步打算重点加强以下方面:

(一)全力以赴做好全国第四次经济普查工作

2019年,第四次全国经济普查将正式入户登记。根据普查方案,继续扎实做好经济普查工作,组织现场普查登记和数据审核验收、事后质量抽查、数据汇总等阶段性工作任务。于2019年3月底前完成现场调查登记工作,12月份前完成数据审核工作。

(二)继续提高统计数据质量

继续抓好源头数据质量,抓好联网直报数据审核验收工作,加强对重点企业数据质量跟踪监测,加强专业间、部门间数据的关联性、逻辑性的科学评估。加强对固定资产投资、工业、服务业等统计数据质量检查和抽查,对重点指标数据质量责任落实到人,把数据质量作为各专业统计工作成效的最重要依据。

(三)全面加强部门统计工作

积极推动部门统计机构规范化建设,进一步完善国民经济核算部门联席会议协调机制,建立多层次的部门统计工作会商制度,充分发挥联席会议、会商会议的联动作用,配合部门做好新增企业、项目入库工作。及时研究解决地区生产总值核算、全面建成小康社会统计监测、服务业统计中遇到的重大问题。

(四)加大统计业务培训力度

制定有针对性的业务培训计划,重点加强对乡镇、村(社区)、企业统计人员的专业技能培训,提高乡镇统计人员综合业务素质,具备利用乡镇统计数据对经济发展情况进行分析研究,撰写统计分析和报告的综合业务技能;提高村(社区)、企业统计人员填报统计报表的业务能力,具备准确填报报表数据,审核报表数据、建立统计台帐的能力。

(五)突破难点,夯实基层统计规范化基础

通过多种形式宣传推广示范单位做法,进一步形成全面推进规范化建设的良好氛围,积极推动城区及镇(街道)统计机构“五有标准”规范化建设,组织对达标率较低和未达标的基层单位开展对标检查,并采取有力措施打通影响规范化建设的薄弱环节,根据90%以上单位达到规范化建设标准的的工作目标,大力推动基层单位狠抓落实,达到规范化标准,确保2019年城区所有镇、街道办事处实现统计规范化建设标准,并通过自治区统计局考核验收。

   (六)继续加大统计法规宣传和执法力度

加大统计法律法规的宣传力度,充分利用统计开放日、全国法制宣传日和统计法颁布纪念日等重要节点宣传统计法律法规、统计知识,在各级各类统计培训中增加统计法治教育比重,重点抓好企业负责人和统计人员的普法工作。健全统计执法机构,加强统计执法业务培训。完善基层企业、项目执法检查制度,开展经常性的统计执法检查,加强对重点企业、重点指标、重点专业、重点项目的执法检查。坚持有案必查、有案必究,从严查处,保持惩治高压态势,加快推进统计诚信体系建设,完善统计上严重失信企业公示制度。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市兴宁区统计局,行政单位,为财政全额拨款单位。二层机构设有2个,分别为南宁市兴宁区社会经济调查队、南宁市兴宁区统计局普查中心。

 2. 所属单位

南宁市兴宁区社会经济调查队,参照公管员法管理事业单位,为财政全额拨款单位。

南宁市兴宁区统计局普查中心,参照公管员法管理事业单位,为财政全额拨款单位。

(二)部门预算单位构成

1.322    南宁市兴宁区统计局(一级预算单位)

2.322001南宁市兴宁区统计局本级(二级预算单位)

3.322002南宁市兴宁区社会经济调查队(二级预算单位)

4.322003南宁市兴宁区统计局普查中心(二级预算单位)

三、人员构成及编制现状

(一)编制现状

1.行政编制人数5人;

2.事业编制人数10人,其中:参照公务员法管理事业编制数 10人, 全额拨款事业编制数0 人;

3.后勤服务人员控制数 0人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数4 人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数10人;

3.事业编制实有人数 0人;

4.后勤服务实有人数 0人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)7 人;

6.退休人员 0人。

7.其他人员情况:

(1)享受独生子女父母奖励的在职职工人数 3人;

(2)享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数 1人次;

(3)遗属人数 0人。

 

第二部分: 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入预算总计 343.70 万元,同比增加63.25万元,增长22.55%。其中:

一般公共预算拨款323.77 万元,同比增加43.32万元,增长15.45%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入19.93万元。

(二)支出预算说明

2019年支出预算总计 343.70万元,其中:基本支出211.77万元,占支出总预算61.61%,同比增加25.32万元,增长13.58%;项目支出131.93万元,占支出总预算38.39 %,同比增加37.93万元,增长40.35 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为 四类,其中:

(1)一般公共服务(类) 307.88万元; 

(2)社会保障和就业(类)21.77 万元;

(3)卫生健康支出(类) 0.15万元;

(4)住房保障支出(类) 13.89万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

工资福利支出(类)183.29万元;

商品和服务支出(类) 28.33万元;

对个人和家庭的补助(类)0.15 万元。

(2)项目支出预算

工资福利支出(类)41.03 万元;

商品和服务支出(类)90.90 万元;

资本性支出(类) 0万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算323.77万元,比2018年预算280.45万元增加43.32万元,同比增长15.45%。收入预算增加的主要原因是:人员工资标准调整增加,同时 2019年预算比2018年年初预算增加了经普办4人工资福利费及经普“两员”补助经费,而2018年的预算中并未包含这两部分经费。2019年一般公共预算支出预算343.70万元,比2018年预算280.45万元增加63.25万元,同比增长22.55%。支出预算增加的主要原因是:人员工资标准调整增加,同时 2019年预算比2018年年初预算增加了经普办4人工资福利费及经普“两员”补助经费,而2018年的预算中并未包含这两部分经费。二是上年各专业年报培训会推迟到2019年来召开,上年结转款增加。

二、2019年财政拨款收入支出说明

(一)2019年财政拨款收入预算总计 343.70万元。其中:2019年部门财政拨款收入预算323.77万元,其中:一般公共预算收入预算323.77万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年财政拨款支出预算总计 343.70万元。其中:

2019年部门财政拨款支出预算343.70万元,其中:一般公共预算支出预算343.70万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算财政拨款 343.70万元其中:基本支出211.77万元,项目支出131.93 万元。具体支出预算如下:

(1)一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)175.96万元。主要用于人员工资福利支出及机关运行经费。

(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为131.93 万元,主要用于第四次全国经济普查及各项日常性统计调查工作经费支出。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.77 万元。主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出 。

(4)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.15 万元。主要用于计生家庭独生子女保健费及奖励金。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.89 万元。主要用于在编人员住房公积金缴费支出 。

2、政府性基金预算财政拨款 0万元

本部门无政府性基金预算支出。

3、 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.30 万元,与2018年预算1.30万元持平,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算1.30万元。本部门“三公”经费无增长(减少)情况。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %。全年预计使用财政拨款安排 0   机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。其中:

公务用车购置 0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %。

公务用车运行  0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,  兴宁区统计局  、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费 0 万元,平均每辆  0万元。

(三)公务接待费 1.30万元。其中:国内公务接待费1.30万元,国(境)外接待费0万元。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费9.62万元,(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加0.83万元,增长9.44%,增长的原因主要是2019年工会经费增加。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算 6.50 万元,同比减少15.20万元,下降70.05%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款 6.50 万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.50 万元,服务类采购预算 0万元,工程类采购预算0 万元。

(三)政府购买服务情况

2019年本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产的总体情况

 截至20181231日,本部门共有车辆 0辆,其中:处级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆;单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(五)2019年项目预算绩效说明

2019年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个,涉及一般公共预算拨款77.899 万元,分别是:

1、第四次全国经济普查工作经费,涉及经费为68.099万元。

2、住户调查工作经费,涉及经费为9.80万元。

(六)涉密事项处理说明

 本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……


南宁市兴宁区人民政府主办

地址:南宁市厢竹大道63号 南宁市兴宁区人民政府   联系电话 :0771-3290133 (值班室)

国际联网备案号:45010202000009  桂ICP备11001242号-1  网站标识码:4501020001

桂公网安备 45010202000155号