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南宁市兴宁区旅游局 2017年部门决算和三公经费公开

撰写时间:2018-10-25 18:00  

南宁市兴宁区旅游局

2017年部门决算

 

    

 

第一部分:旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:旅游局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:旅游局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:旅游局概况

 

一、主要职能

根据《中共南宁市兴宁区委南宁市兴宁区人民政府关于印发<南宁市兴宁区人民政府职能转变和机构改革的实施意见><南宁市兴宁区人民政府机构设置>的通知》(南兴发〔20146号),于20149月,设立南宁市兴宁区旅游局,为城区政府工作部门,属正科级单位。2016年,行政编制4名,其中在编人员共5名,局长1名、副局长1名、主任科员2名,科员1名。

1、负责拟订城区旅游业发展和改革的政策、措施并组织实施。负责城区旅游业发展的综合协调,促进旅游与相关领域的融合发展,开发培育旅游新产品、新业态。

2、负责制订城区旅游整体形象推广方案并组织实施,组织和指导城区旅游宣传促销活动。负责旅游对外交流,组织、指导重要旅游产品的开发。

3、组织城区旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责制定城区旅游发展规划,推动城区旅游产业发展;优化城区旅游产业结构和产品结构,指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。指导城区旅游度假区、旅游景区(点)、特色旅游镇()等建设,指导乡村旅游工作。

4、指导城区旅游项目建设工作。会同城区财政部门管理旅游发展资金。监测旅游产业经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作。

5、负责推进城区旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织工作。

6、负责规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和旅游经营者合法权益

7、负责旅游安全的综合协调和监督管理,组织、协调旅游应急救援工作。协调和指导假日旅游工作。

8、组织、指导城区旅游行业相关从业人员教育培训工作。

9、承办城区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

旅游局为城区政府工作部门,属正科级单位,为独立决算单位,下无内设机构及二层单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:旅游局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 198.59

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出

 64.43



……




八、社会保障和就业支出

 5.36



九、医疗卫生与计划生育支出

0.1



……




十二、农林水支出

84.88



……




十五、商业服务业等支出

185.18



……




十九、住房保障支出

 4.38



……


本年收入合计

198.59

本年支出合计

 344.31

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 184.90

年末结转与结余

 39.18





收入总计

383.49

支出总计

 383.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

198.59

198.59






207

文化体育与传媒支出

58.88

58.88






20701

文化

58.88

58.88






2070101

行政运行

49.21

49.21






2070102

一般行政管理事务

9.67

9.67






208

社会保障和就业支出

5.36

5.36






20805

行政事业单位离退休

5.36

5.36






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.36

5.36






210

医疗卫生与计划生育支出

0.10

0.10






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.10

0.10






2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.10

0.10






213

农林水支出

8.60

8.60






21301

农业

8.60

8.60






2130199

其他农业支出

8.60

8.60






216

商业服务业等支出

121.28

121.28






21605

旅游业管理与服务支出

121.28

121.28






2160599

其他旅游与管理与服务支出

121.28

121.28






221

住房保障支出

4.38

4.38






22102

住房改革支出

4.38

4.38






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                                                             单位:万元

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

344.31

59.05

285.27




207

文化体育与传媒支出

64.43

49.21

15.22




20701

文化

64.43

49.21

15.22




2070101

行政运行

49.21

49.21





2070102

一般行政管理事务

9.22


9.22




2070199

其他文化支出

6.00


6.00




208

社会保障和就业支出

5.36

5.36





20805

行政事业单位离退休

5.36

5.36





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.36

5.36





210

医疗卫生与计划生育支出

0.10

0.10





21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.10

0.10





2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.10

0.10





213

农林水支出

84.87


84.87




21301

农业

84.87


84.87




2130106

科技转化与推广服务

70.09


70.09




2130199

其他农业支出

14.77


14.77




216

商业服务业等支出

185.18


185.18




21605

旅游业管理与服务支出

185.18


185.18




2160599

其他旅游业管理与服务支出

185.18


185.18




221

住房保障支出

4.38

4.38





22102

住房改革支出

4.38

4.38





2210201

住房公积金

4.38

4.38





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

行次

金额

 

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 


1

 


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

198.59

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


……

......





3


七、文化体育与传媒支出

34

64.43

64.43



4


八、社会保障和就业支出

35

5.36

5.36



5


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.10

0.10



6


……

......





7


十二、农林水支出

24





8


……

......





9


十五、商业服务业等支出

42

185.18

185.18



10


……

......





11


十九、住房保障支出

46

4.38

4.38


本年收入合计

12

198.59

本年支出合计

47

344.31

344.31


年初财政拨款结转和结余

13

184.90

年末结转和结余

48

39.18

39.18


一般公共预算财政拨款

14

184.90


49




政府性基金预算财政拨款

15

0


50

0

0



16



51




合计

17

383.49

合计

52

383.49

383.49


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                        单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

344.31

59.05

285.27

207

文化体育与传媒支出

64.43

49.21

15.22

20701

文化

64.43

49.21

15.22

2070101

行政运行

49.21

49.21


2070102

一般行政管理事务

9.22


9.22

2070199

其他文化支出

6.00


6.00

208

社会保障和就业支出

5.36

5.36


20805

行政事业单位离退休

5.36

5.36


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.36

5.36


210

医疗卫生与计划生育支出

0.10

0.10


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.10

0.10


2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.10

0.10


213

农林水支出

84.87


84.87

21301

农业

84.87


84.87

2130106

科技转化与推广服务

70.09


70.09

2130199

其他农业支出

14.77


14.77

216

商业服务业等支出

185.18


185.18

21605

旅游业管理与服务支出

185.18


185.18

2160599

其他旅游业管理与服务支出

185.18


185.18

221

住房保障支出

4.38

4.38


22102

住房改革支出

4.38

4.38


2210201

住房公积金

4.38

4.38


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

51.29

30226

  劳务费


30101

  基本工资

14.62

30227

  委托业务费

0.1

30102

  津贴补贴

31.30

30228

  工会经费

0.8

30103

  奖金


30229

  福利费


30104

  其他社会保障缴费

0.01

30231

  公务用车运行维护费


30106

  伙食补助费


30239

  其他交通费用


30107

  绩效工资


30240

  税金及附加费用


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.36

30299

  其他商品和服务支出


30109

  职业年金缴费


310

其他资本性支出


30199

  其他工资福利支出


31001

  房屋建筑物购建


303

对个人和家庭的补助

4.38

31002

  办公设备购置


30301

  离休费


31003

  专用设备购置


30302

  退休费


31005

  基础设施建设


30303

  退职(役)费


31006

  大型修缮


30304

  抚恤金


31007

  信息网络及软件购置更新


30305

  生活补助


31008

  物资储备


30306

  救济费


31009

  土地补偿


30307

  医疗费


31010

  安置补助


30308

  助学金


31011

  地上附着物和青苗补偿


30309

  奖励金


31012

  拆迁补偿


30310

  生产补贴


31013

  公务用车购置


30311

  住房公积金

4.38

31019

  其他交通工具购置


30312

  提租补贴


31020

  产权参股


30313

  购房补贴


31099

  其他资本性支出


30314

  采暖补贴


304

对企事业单位的补贴


30315

  物业服务补贴


30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30402

  事业单位补贴


302

商品和服务支出

3.38

30403

  财政贴息


30201

  办公费

0.49

30499

  其他对企事业单位的补贴


30202

  印刷费

0.05

307

债务利息支出


30203

  咨询费


30701

  国内债务付息


30204

  手续费


30707

  国外债务付息


30205

  水费


399

其他支出


30206

  电费


39906

  赠与


30207

  邮电费





30208

  取暖费





30209

  物业管理费





30211

  差旅费

1.58




30212

  因公出国(境)费用





30213

  维修()





30214

  租赁费





30215

  会议费





30216

  培训费

0.32




30217

  公务接待费





30218

  专用材料费





30224

  被装购置费





30225

  专用燃料费





人员经费合计

55.67

公用经费合计

3.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 0

0 

 0

 0

 0.3

 0

 0

 0

 0

0 

 0

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

旅游局没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费的支出,故本表无数据。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类








 款








 项
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

旅游局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:旅游局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入383.49万元,其中本年收入198.59万元, 2016年度决算数减少35.41万元,下降8.45%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入198.59万元,为兴宁区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少220.31万元,下降52.59%,主要原因是减少项目经费支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入(根据本部门实际情况填写)。2016年度决算数增加0万元,增长0%,无变化。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加0万元,增长0%,无变化。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2016年度决算数增加0万元,增长0%,无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加0万元,增长0%,无变化。

6.上年结转和结余184.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加184.9万元,2016年度决算数为0万元。主要原因是项目经费支出减少。

(二)本部门2017年度总支出383.49万元,其中本年支出344.31万元, 2016年度决算数减少74.59万元,下降17.81%支出具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出64.43万元,主要用于文化、行政运行、一般行政管理事务、其他文化支出。2016年度决算数减少21.27万元,下降24.82%。主要原因是项目经费支出减少。

2. 社会保障和就业(类)5.36万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数增加5.36万元,2016年度决算数为0万元。主要原因是依据政策调整。

3.医疗卫生与计划生育支出0.10万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。2016年度决算数增加0.10万元,2016年度决算数为0万元。主要原因是依据政策调整。 

4.农林水支出84.87万元,主要用于农业、科技转化与推广服务、其他农业支出。2016年度决算数增加84.27万元,增加14045%。主要原因是项目经费增加。 

5.商业服务业等支出185.18万元,主要用于旅游业管理与服务支出、其他旅游业管理与服务支出。2016年度决算数增加47.08万元,增加25.42%。主要原因是项目经费增加。

6.住房保障支出(类)4.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数减少1.22万元,下降21.7%,主要原因是依据政策调整。 

7.年末结转和结余39.18万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少145.72万元,下降78.81%,主要原因是项目经费支出减少。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

旅游局2017 年度一般公共预算支出年初预算为383.49万元,2016年度决算数增加110.31万元,增长47.14%。其中:基本支出59.05万元,项目支出285.27万元。支出决算为344.31万元,完成年初预算的479.37%

(一)文化体育与传媒支出64.43万元,其中用于行政运行支出49.21万元、一般行政管理事务支出9.22万元、其他文化支出6万元。完成年初预算的111%

(二)社会保障和就业支出5.36万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出5.36万元,完成年初预算的66.67%

(三)医疗卫生与计划生育支出0.10万元,其中其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0.1万元。年初未安排预算。

(四)农林水支出84.87万元,其中科技转化与推广服务70.09万元,其他农业支出14.78万元。年初未安排预算。

(五)商业服务业等支出185.18万元,其中其他旅游业管理与服务支出185.18万元。年初未安排预算。

(六)住房保障支出4.38万元,其中住房公积金4.38万元。完成年初预算的135.76%

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出59.05万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出51.29万元,预算48.42万元,完成年初预算的105.93%。主要原因是按照政策性增长。支出情况如下:基本工资14.62万元,津贴补贴31.31万元,其他社会保障缴费0.007万元,机关事业单位基本养老保险缴费5.36万元。

(二)商品和服务支出3.38万元,年初预算7.46,完成年初预算的,45.31%。主要原因是项目调整。支出情况如下:办公费0.49万元,印刷费0.05万元,差旅费1.58万元,培训费0.32万元,委托业务费0.1万元,工会经费0.8万元,其他商品和服务支出0.04万元。

(三)对个人和家庭的补助4.38万元,年初预算5.95万元,完成年初预算135.84%。主要原因是按政策调整。支出情况如下:住房公积金4.38万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

旅游局2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数增加0万元,增长0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

旅游局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年三公经费预算0.3万元,公务接待费预算0.3万元。2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,与上年决算数持平。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,与上年对比无变化。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元,年初预算0万元,与上年支出对比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,旅游局单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。……

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。年初预算公务接待费0.3万元,我局均严格按照各项财务制度执行,未产生公务接待费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出3.38万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加1.78万元,增长111.25%。主要原因是:项目经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,涉及两个项目,共涉及资金6.034万元,自评覆盖率达到100%

共组织对旅游局自治区、南宁市旅发委组织的旅游大篷车旅游推介活动及国际旅游博览会、推介会2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出6.034万元。从评价情况来看,完成率达到100%,情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,兴宁区 “绿城歌台”暨中国商埠文化之乡——2017年民俗文化旅游节活动项目自评得分为良好。发现的主要问题及原因:文化宣传活动氛围有待加强。同旅游发达地区相比,城区旅游宣传手段不够灵活,运用新媒体能力差,旅游市场开发度低、旅游营销专项资金投入不足、旅游景区文化内涵挖掘不深、社会参与度不高等问题。大多数景区景区景点宣传单打独斗,未形成合力,影响营销效果。

下一步改进措施:增加旅游节庆活动资金投入,形成旅游节庆品牌。

旅游局自治区、南宁市旅发委组织的旅游大篷车旅游推介活动及国际旅游博览会、推介会项目自评得分为良好。

发现的主要问题及原因:旅游宣传营销力度有待加强。同旅游发达地区相比,城区旅游宣传手段不够灵活,运用新媒体能力差,旅游市场开发度低、旅游营销专项资金投入不足、旅游景区文化内涵挖掘不深、社会参与度不高等问题。大多数景区景区景点宣传单打独斗,未形成合力,影响营销效果

下一步改进措施:增加旅游营销专项资金资金投入,更多的使用新媒体进行旅游宣传营销。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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