附件1
南宁市兴宁区人民政府办公室
2026年度部门预算公开说明
第一部分:南宁市兴宁区人民政府办公室概况
一、主要职责
(1)负责办理市人民政府和市人民政府办公室和区委文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作。
(2)负责组织起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。
(3)负责城区人民政府会议的组织协调工作,协助城区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
(4)研究各镇人民政府、街道办事处、产业园区管委会和城区各部门请示城区人民政府的事项,提出审核处理意见,报城区人民政府领导同志审批。
(5)根据城区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决定。
(6)督促检查城区人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处、产业园区管委会对市人民政府、市人民政府办公室和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况,及时向城区人民政府领导同志报告。
(7)协助城区人民政府领导同志组织处理需由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
(8)收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料,为城区政府领导决策提供服务。
(9)负责城区政府总值班室工作,及时向城区人民政府领导同志报告重要情况。
(10)负责城区政府重大活动的组织和城区政府领导同志的重要内外事活动安排。
(11)负责落实城区政府采购工作领导小组决议,并具体负责政府采购货物与服务类日常工作。
(12)承担公共机构节能监督检查、机关办公用房权属登记和调配工作。
(13)负责组织协调为民办实事工作。
(14)负责城区相关外事工作。
(15)负责城区地方志的编纂和督促检查工作。
(16)完成区委、政府和政府领导交办的其他事项。
(17)负责拟订重点项目建设综合协调的政策运行机制、年度推进计划并组织实施,参与拟订重大项目计划;负责重点项目建设综合协调工作,代表兴宁区人民政府协调解决建设实施的重大问题,参与重大项目全过程综合管理;负责重点项目建设信息收集、分析,跟踪了解建设进展情况,组织开展项目建设指导、调度、服务工作;负责重点项目建设督查考评工作。统筹推进重点基础设施项目和产业项目建设,协调解决建设过程中的重大问题:统筹推进重点项目征地拆迁工作,协调解决征地拆迁工作中的重大问题。
二、 机构设置情况
2025年本单位独立编制机构共1个。2025年年末实有人数17人。本单位为独立预算单位,按照部门决算编报要求,本单位单独编报本部门决算。
第二部分:南宁市兴宁区人民政府办公室2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入776.00万元,总支出776.00万元。总收入较上年预算数1021.94万元,减少245.94万元,下降24.07%,主要原因是根据工作职责与实际需求,减少专项业务费用。总支出较上年预算数1021.94万元,减少245.94万元,下降24.07%,主要原因是根据工作职责与实际需求,减少专项业务费用。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入776.00万元,较上年预算数1021.94万元,减少245.94万元,下降24.07%,主要原因是根据工作职责与实际需求,减少专项业务费用。部门收入主要包括:一般公共预算拨款。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出776.00万元,较上年预算数1021.94万元,减少245.94万元,下降24.07%,主要原因是根据工作职责与实际需求,减少专项业务费用。部门支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:
(1)一般公共服务支出544.63万元,占支出总预算70.18%,比上年减少229.13万元,下降29.61%,主要原因是:厉行节约,压减开支。
(2)住房保障支出47.61万元,占支出总预算6.14%,比上年减少13.94万元,下降22.65%,主要原因是:人员退休,在职人数减少,预算数减少。
(3)社会保障和就业支出80.69万元,占支出总预算10.40%,比上年减少18.31万元,下降18.49%,主要原因是:人员退休,在职人数减少,预算数减少。
(4)节能环保支出5.00万元,占支出总预算0.64%,比上年减少31.90万元,下降86.45%,主要原因是:经费挂靠本单位核算的兴宁区生态环境局本年根据实际工作压缩专项经费。
(5)卫生健康支出43.51万元,占支出总预算5.61%,比上年减少2.67万元,下降5.78%,主要原因是:在职人员较上年减少。
(6)科学技术支出4.56万元,占支出总预算0.59%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:视频会议系统专项经费上下年金额一致。
(7)公共安全支出50.00万元,占支出总预算6.44%,比上年增加50.00万元,增长100%,主要原因是:经费挂靠本单位核算的兴宁区禁毒办本年根据实际工作增加专项工作经费。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算701.43万元,占支出预算90.39%,比上年减少250.61万元,下降26.32%。其中:
(1)商品和服务支出62.69万元,占基本支出总预算8.94%,比上年减少7.79万元,下降11.05%,主要原因是:商品和服务支出根据人员测算,本年在职人员较上年减少。
(2)工资福利支出623.14万元,占基本支出总预算88.84%,比上年减少230.70万元,下降27.02%,主要原因是:劳务派遣人员工资福利测算标准有所调整。
(3)对个人和家庭的补助15.60万元,占基本支出总预算2.22%,比上年减少12.12万元,下降43.72%,主要原因是:本年离休人员减少。
2.项目支出预算。
项目支出预算74.56万元,占支出预算9.61%,比上年增加4.66万元,增长6.67%。其中:
(1)商品和服务支出74.56万元,占项目支出总预算100.00%,比上年增加4.66万元,增长6.67%,主要原因是:根据实际工作专项项目预算资金较上年增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较上年预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较上年数预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元,同口径较2025年度预算数1.00万元,增加0万元,增长0%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,增加0万元,增长0%,主要原因是根据预算标准测算,上下年无变化。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,增加0万元,增长0%,主要原因是根据车辆编制数测算,本年编制无变化。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,增加0万元,增长0%,主要原因是根据车辆编制数测算,本年编制无变化。
(三)公务接待费2026年预算安排1.00万元,较上年数预算数1.00万元,增加0万元,增长0%,主要原因是根据预算标准测算,上下年无变化。
七、 机关运行经费安排情况说明
八、 政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额15万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购15万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门房屋面积共计1259.82平方米,房屋期末账面价值223.22万元;共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,部门价值200万元以上大型设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目5个,预算资金74.56万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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单位:万元
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单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
绩效目标 |
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303 |
南宁市兴宁区人民政府办公室 |
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74.56 |
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303 |
南宁市兴宁区人民政府办公室 |
禁毒专项经费 |
50.00 |
全面加强本城区吸毒人员服务管控,突出提升戒毒康复工作实效,有效萎缩毒品消费市场,坚决防止吸毒人员肇事肇祸案(事)件,持续推进兴宁区禁毒严打整治工作,不断巩固拓展兴宁区禁毒重点整治成效,兴宁区毒品综合治理能力进一步提升,禁毒工作总体态势持续向好。 |
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303 |
南宁市兴宁区人民政府办公室 |
采购办业务费 |
5.00 |
采购办业务费,进行采购办办公、专家评审、办公设备的购置等 |
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303 |
南宁市兴宁区人民政府办公室 |
地志办业务费 |
10.00 |
开展本年《兴宁区年鉴》编修工作,年底完成出版,实现一年一鉴的要求。 |
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303 |
南宁市兴宁区人民政府办公室 |
生态环境局环保管家工作经费 |
5.00 |
引进“环保管家”第三方环保专业服务机构,开展一站式环境管理综合服务,帮助兴宁区更有效地解决环境问题,保障环保管家工作顺利开展。 |
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303 |
南宁市兴宁区人民政府办公室 |
视频会议系统专项经费 |
4.56 |
为视频会议系统提供保障服务 |
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:南宁市兴宁区人民政府办公室2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表

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