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南宁市兴宁区司法局 2018年部门决算公开(汇总数据公开)

撰写时间:2019-10-28 10:42     来源:兴宁区司法局   


南宁市兴宁区司法局


2018年部门决算公开

(汇总数据公开)


目 录

第一部分:南宁市兴宁区司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区司法局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市兴宁区司法局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

、其他重要事项情况说明


第四部分:名词解释


第一部分:南宁市兴宁区司法局概况


一、主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,制定兴宁区司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟订兴宁区法治宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作和对外法治宣传工作。

3、负责指导监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

4、指导监督兴宁区法律援助工作。

5、指导监督兴宁区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。

6、负责兴宁区基层法律服务工作者执业核准工作。

7、组织实施兴宁区国家司法考试工作。

8、协助办理兴宁区司法鉴定人、司法鉴定机构登记管理工作。

9、负责兴宁区司法行政系统警用装备管理工作,指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

10、指导兴宁区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;管理机关和所属单位的人事工作;协助朝阳司法所、兴宁司法所、民生司法所管理兴宁区司法局的领导干部。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成


2018年度南宁市兴宁区法局的决算报表由2个单位组成。其中行政单位1,局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是南宁市兴宁区司法局机关本级;局属参照公务员管理事业单位是南宁市兴宁区法律援助中心。

表一:收入

单位:万元

支出决算总表

收 入

支 出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

540.91

一、一般公共服务支出

0.22

二、事业收入

0.00

……


三、事业单位经营收入

0.00

四、公共安全支出

531.26

四、其他收入

0

八、社会保障和就业支出

33.64



九、医疗卫生与计划生育支出

0.26



十、农林水支出

31.90



十四、资源勘探信息等支出

0.00

 


十九、住房保障支出

25.44

 


二十一、其他支出

0

本年收入合计

540.91

本年支出合计

622.72

用事业基金弥补收支差额


结余分配

0.00

年初结转和结余

213.27

年末结转与结余

131.46

 




收入总计

754.18

支出总计

754.18

:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

540.91

540.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

481.75

481.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

481.75

481.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

291.13

291.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

40.87

40.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

22.20

22.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

法律援助

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

96.75

96.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.64

33.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.64

33.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.59

31.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

622.72

350.51

272.21

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

0.22

0.00

0.22

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

0.21

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00


2012902

一般行政管理事务

0.21

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00


2013602

一般行政管理事务

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

531.26

291.17

240.10

0.00

0.00

0.00


20406

司法

531.26

291.17

240.10

0.00

0.00

0.00


2040601

行政运行

291.17

291.17

0.00

0.00

0.00

0.00


2040602

一般行政管理事务

41.23

0.00

41.23

0.00

0.00

0.00


2040604

基层司法业务

16.45

0.00

16.45

0.00

0.00

0.00


2040605

普法宣传

108.88

0.00

108.88

0.00

0.00

0.00


2040607

法律援助

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00


2040699

其他司法支出

68.73

0.00

68.73

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

33.64

33.64

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

33.64

33.64

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.59

31.59

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

31.90

0.00

31.90

0.00

0.00

0.00


21301

农业

31.90

0.00

31.90

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业支出

31.90

0.00

31.90

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

25.44

25.44

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

25.44

25.44

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

25.44

25.44

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




:本表反映部门本年度各项支出情。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出





项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4





一、一般公共预算财政拨款

1

540.91

一、一般公共服务支出

28

0.22

0.22

0.00 





二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

……

...


 

 





 

3

 

四、公共安全支出

31

531.26

531.26

0.00





 

4

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00





 

5

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00





 

6

 

……

34

0.00

0.00

0.00





 

7

 

八、社会保障和就业支出

35

33.64

33.64

0.00





 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.26

0.26

0.00





 

9

 

十二、农林水支出

37

31.90

31.90

0.00





 

10

 

十九、住房保障支出

46

25.44

25.44

0.00





 

...

 

 

28








本年收入合计

22

540.91

本年支出合计

49

622.72

622.72

0.00





年初财政拨款结转和结余

23

213.27

年末财政拨款结转和结余

50

131.46

131.46

0.00





一般公共预算财政拨款

24

213.27

 

51








政府性基金预算财政拨款

25

0

 

52








 

26

 

 

53








合计

27

754.18

合计

54

754.18

754.18

0.00





:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

622.72

350.51

272.21

201

一般公共服务支出

0.22

0.00

0.22

20129

群众团体事务

0.21

0.00

0.21

2012902

一般行政管理事务

0.21

0.00

0.21

20136

其他共产党事务支出

0.01

0.00

0.01

2013602

一般行政管理事务

0.01

0.00

0.01

204

公共安全支出

531.26

291.17

240.10

20406

司法

531.26

291.17

240.10

2040601

行政运行

291.17

291.17

0

2040602

一般行政管理事务

41.23

0.00

41.23

2040604

基层司法业务

16.45

0.00

16.45

2040605

普法宣传

108.88

0.00

108.88

2040607

法律援助

4.80

0.00

4.80

2040699

其他司法支出

68.73

0.00

68.73

208

社会保障和就业支出

33.64

33.64

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.64

33.64

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.05

2.05

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.59

31.59

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.26

0.26

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.20

0.20

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.20

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.06

0.06

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.06

0.06

0.00

221

住房保障支出

25.44

25.44

0.00

22102

住房改革支出

25.44

25.44

0.00

2210201

住房公积金

25.44

25.44

0.00

213

农林水支出

31.90

0.00

31.90

21301

农业

31.90

0.00

31.90

2130199

其他农业支出

31.90

0.00

31.90

:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费




经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额




301

工资福利支出

317.61

302

商品和服务支出

30.65




30101

基本工资

68.09

30201

办公费

10.85




30102

津贴补贴

113.44

30202

印刷费

0.00




30103

奖金

0

30203

手续费

0.02




30104

其他社会保障缴费

12.86

30206

电费

0.00




30106

伙食补助费

0.00

30207

邮电费

1.36




30107

绩效工资

14.88

30209

物业管理费

0.00




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

31.59

30211

差旅费

0.00




30109

住房公积金

25.44

30213

维修()

0.00




30199

其他工资福利支出

51.31

30214

租赁费

0.00




303

对个人和家庭的补助

2.25

30215

会议费

0.00




30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00




30302

退休费

2.05

30217

公务接待费

0.00




30303

退职()

0.00

30226

劳务费

0.00




30304

抚恤金

0.00

30228

工会经费

3.29




20305

生活补助

0.00

30229


0.00




20306

救济金

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00




30307

医疗费

0.00

30239

其他交通费用

15.12




30311

奖励金

0.20

30240

税金及附加费用

0.00




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

319.86

公用经费合计

30.65




:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表


单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

()

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

()

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

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:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

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6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。南宁市司法局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:南宁市兴宁区司法局2018年度部门决算情况说明


一、2018年度收入支出决算总体情况

()收入总计754.18万元,本年收入540.91万元 ,较2017654.68万元减少113.77万元,增长-17.38

1、其中财政拨款收入540.91万元,2017654.68减少减少113.77万元,增长-17.38%

2上年结转和结余213.27万元,201792.32万元增加120.95万元,增长131.01%为上年度支出预算因政府采购手续未办完,项目资金不能支付,按照权责发生制原则需结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

()支出总计907.44万元,本年支出622.72万元,较2017454.43万元增加168.29万元,增长37.03%。包括:

1、一般公共服务支出0.22万元,20170万元,主要用于群众团体事务和其他共产党事务中的一般行政管理事务支出。

2.公共安全支出531.26万元,较2017391.63万元增加139.63万元,增长35.65%主要用于兴宁区司法局本级及局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成司法行政各项工作任务、保障司法行政事业发展而发生的项目支出。

3.社会保障和就业支出33.64万元,较201726.3万元增加7.34万元,增长27.91%主要用于兴宁区司法局本级及兴宁区法律援助中心属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出0.26万元,较20172.33万元减少2.07万元,增长-88.84%根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。

5.农林水支出31.90万元,,较201717.45万元减少14.45万元,增长-82.81%主要用于我局2017年南宁市为民办实事工程创建法治建设示范村项目经费。

6.住房保障支出25.44万元,较201716.72万元减少8.72万元,增长-52.15%主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的支出。

7.年末结转和结余131.46万元,2017292.57万元减少161.11万元,增长-55.07%。主要项目完工结算及时

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市兴宁区司法局2018年度一般公共预算支出年初预算数为362.26万元,本年支出622.72万元,完成预算的171.90%

1.一般公共服务支出年初预算为0万元,决算支出0.22万元包括一般行政管理事务0.21万元;其他共产党事务支出0.01万元,包括一般行政管理事务0.01万元。


2.公共安全支出年初预算为295.11万元,决算支出531.26万元,完成年初预算的180.02%主要用于司法支出531.26万元,包括行政运行291.17万元、一般行政管理事务支出41.23万元、基层司法业务16.45万元、普法宣传108.88万元、其他司法支出68.73万元。

3、社会保障和就业支出年初预算为44.34万元,决算支出33.64万元,完成年初预算的75.87%主要用于归口单位离退休27.47万元。包括行政事业单位离退休2.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.59万元。

4、医疗卫生与计划生育支出初预算为0.46万元,决算支出0.26万元,完成年初预算的56.52%主要用于计划生育事务支出0.2万元,包括其他计划生育事务支出0.2万元;行政事业单位医疗0.06万元,包括公务员医疗补助0.06万元。

5、农林水支出年初预算为0万元,决算支出31.9万元主要用于为为民办实事工程创建法治建设示范村项目经费而开支的大型修缮25.11万元和办公设备购置开支6.78万元

6、住房保障支出年初预算为22.35万元,决算支出25.44万元,完成年初预算的113.83%主要用于住房改革支出25.44万元,其中住房公积金25.44万元。


2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算基本支出年初预算为300.83万元,本年支出350.51万元,完成预算的116.51%。主要用于人员经费和日常公用经费开支。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、及对个人和家庭补助支出等支出;公用经费30.65万元,较2017年26.31万元增加4.34万元,增长了16.42%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、及公务用车运行维护费。

1.工资福利支出年初预算为263.13万元,本年支出317.60万元,完成预算的120.7%。主要用于在职人员和聘用人员的工资支出;包括基本工资68.9万元、津贴补贴113.44万元、奖金0万元、绩效工资14.88万元、机关事业单位基本养老保险费31.59万元、其他社会保障缴费12.86万元、住房公积金25.44万元、其他工资福利支出51.31万元。

2.商品和服务支出年初预算为37.29万元,本年支出30.65万元,完成预算的82.19%。主要用于日常办公费10.85万元、手续费0.02万元、邮电费1.36万元、差旅费0万元、日常办公设备维护费0万元、职工培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费3.29万元、福利费0万元、其他交通费15.12万元、其他商品和服务支出0万元。

3.对个人和家庭的补助支出年初预算为0.41万元,本年支出2.25万元,完成预算的548.78%。主要用于离退休人员的工资、职工的医疗补助费和职工个人住房公积金等支出。包括退休费2.05万元、奖励金0.2万元。

2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区司法局2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

()因公出国()费支出0万元。全年没有使用财政拨款安排南宁市兴宁区司法局机关、所属事业单位出国()

()公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行及开展行政司法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

()公务接待费支出0万元。主要用于接待区内各地()司法行政系统及外地司法行政系统团组到本单位进行工作经验交流和学习考察的费用。公务接待费年初预算为1.5万元,本年支出0元,较预算下降100%,原因为例行节约。

()三公”经费支出0万元,20170万元单位严格执行中央八项规定,严格控制公务接待费用等三公经费的支出

六、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出30.65万元,201726.3万元增加4.35万元增长116.54%。主要原因是办公费较上年有所增加

()政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元,2017年本部门政府采购支出总额0万元

()国有资产占用情况说明

截至20181231,本部门共有车辆0;单位价值50万元以上通用设备0(),100万元以上专用设备0(),200万元以上大型设备0()

(四)预算绩效管理工作开展情况。

项目资金总共安排70.2万元。共分四个预算绩效项目进行。分别为南宁市为民办实事工程公共法律服务体系完善项目44.4万元、兴宁区社区矫正中心装修装饰工程项目20万元、律师办理法律援助案件补贴项目5万元和印制法律援助宣传资料、宣传品、案卷卷皮项目0.8万元。

年初绩效目标为完成印制法律援助宣传资料、宣传品,并发放到群众手中;印制案卷卷皮,完成案件归档工作。通过印制法律援助宣传资料和宣传品并发放给群众,全面提高辖区群众的法律意识。为辖区困难群众提供优质、便捷的法律援助服务,致力为符合法律援助受理条件的困难群众免费提供律师民事代理、刑事辩护、劳动仲裁、申请强制执行等法律援助服务,维护群众的合法权益。

2018年1月-2018年12月,按期完成项目的招投标及验收任务。

从产出时效指标分析,完成年度工作4项目标任务,在2018年1月-2018年12月内按期完成任务。从产出成本指标分析,项目支出预算细化率、年终(12月底)支出进度来评级,项目支出预算70.2万元。从社会效益指标分析,全力服务平安建设,维护兴宁区社会和谐稳定。从社会公众或服务对象满意度指标分析,满意度达95%以上。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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