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南宁市兴宁区司法局 2018年部门决算公开

撰写时间:2019-10-28 10:27     来源:兴宁区司法局   


南宁市兴宁区司法局


2018年部门决算公开



目 录

第一部分:南宁市兴宁区司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区司法局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市兴宁区司法局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市兴宁区司法局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,制定兴宁区司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟订兴宁区法治宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作和对外法治宣传工作。

3、负责指导监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

4、指导监督兴宁区法律援助工作。

5、指导监督兴宁区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。

6、负责兴宁区基层法律服务工作者执业核准工作。

7、组织实施兴宁区国家司法考试工作。

8、协助办理兴宁区司法鉴定人、司法鉴定机构登记管理工作。

9、负责兴宁区司法行政系统警用装备管理工作,指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

10、指导兴宁区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;管理机关和所属单位的人事工作;协助朝阳司法所、兴宁司法所、民生司法所管理兴宁区司法局的领导干部。

11、承办市人民政府交办的其他事项。


二、部门决算单位构成

2018年度南宁市兴宁区法局的决算报表由行政单位--南宁市兴宁区司法局机关本级构成


表一:收入支出决算总表


单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

451.78

一、一般公共服务支出

28

0.22

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

449.18

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

27.47


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.21


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

31.90


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

21.02


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

451.78

本年支出合计

50

530.00

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

184.59

年末结转和结余

52

106.37


26



53


总计

27

636.37

总计

54

636.37

:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表


单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

451.78

451.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

402.82

402.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

402.82

402.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

241.01

241.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

40.87

40.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

22.20

22.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

72.75

72.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27.47

27.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.47

27.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表


单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

530.00

289.75

240.25

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.22

0.00

0.22

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.21

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

0.21

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

449.18

241.05

208.13

0.00

0.00

0.00

20406

司法

449.18

241.05

208.13

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

241.05

241.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

41.23

0.00

41.23

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

16.45

0.00

16.45

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

108.88

0.00

108.88

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

41.57

0.00

41.57

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27.47

27.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.47

27.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

31.90

0.00

31.90

0.00

0.00

0.00

21301

农业

31.90

0.00

31.90

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

31.90

0.00

31.90

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.02

21.02

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.02

21.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.02

21.02

0.00

0.00

0.00

0.00

:本表反映部门本年度各项支出情。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

451.78

一、一般公共服务支出

28

0.22

0.22

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

449.18

449.18

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

27.47

27.47

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.21

0.21

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

31.90

31.90

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

21.02

21.02

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

451.78

本年支出合计

49

530.00

530.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

184.59

年末财政拨款结转和结余

50

106.37

106.37

0.00

一般公共预算财政拨款

24

184.59


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

636.37

总计

54

636.37

636.37

0.00

:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

530.00

289.75

240.25

201

一般公共服务支出

0.22

0.00

0.22

20129

群众团体事务

0.21

0.00

0.21

2012902

一般行政管理事务

0.21

0.00

0.21

20136

其他共产党事务支出

0.01

0.00

0.01

2013602

一般行政管理事务

0.01

0.00

0.01

204

公共安全支出

449.18

241.05

208.13

20406

司法

449.18

241.05

208.13

2040601

行政运行

241.05

241.05

0.00

2040602

一般行政管理事务

41.23

0.00

41.23

2040604

基层司法业务

16.45

0.00

16.45

2040605

普法宣传

108.88

0.00

108.88

2040699

其他司法支出

41.57

0.00

41.57

208

社会保障和就业支出

27.47

27.47

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.47

27.47

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.05

2.05

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.42

25.42

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.21

0.21

0.00

21007

计划生育事务

0.15

0.15

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.15

0.15

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.06

0.06

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.06

0.06

0.00

213

农林水支出

31.90

0.00

31.90

21301

农业

31.90

0.00

31.90

2130199

其他农业支出

31.90

0.00

31.90

221

住房保障支出

21.02

21.02

0.00

22102

住房改革支出

21.02

21.02

0.00

2210201

住房公积金

21.02

21.02

0.00

:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

262.93

302

商品和服务支出

24.62

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

54.53

30201

办公费

9.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

102.65

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.02

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.42

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.10

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

12.80

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

21.02

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

46.51

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.20

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

2.05

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.61

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.15

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

11.88







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

265.14

公用经费合计

24.62

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表


单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

()

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

()

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算


单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。南宁市司法局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:南宁市兴宁区司法局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

()收入总计636.37万元,本年收入451.78万元 ,总收入2017年度决算数650.02万元减少13.65万元,增长-2.10%。

1财政拨款收入451.78万元,2017年度574.86万元减少了123.08万元,增长-21.41%。主要是一般行政管理事务支出、普法宣传、归口管理的行政单位离退休等减少。

2上年结转和结余184.59万元,201775.17万元增加109.42万元,增长145.56%为上年度支出预算因政府采购手续未办完,项目资金不能支付,按照权责发生制原则需结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出总计636.37万元,其中本年支出530万元,较2017年度决算数650.02万元减少13.65万元,增长-2.10 %。

支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出0.22万元,2017年0万元 。

2.公共安全支出449.18万元,较2017年度决算数329.43万元增加119.75万元,增长36.35%;主要行政运行、基层司法业务、 普法宣传增加。

3.社会保障和就业支出27.47万元,较2017年度决算数23.55万元,增加3.92万元,增长16.65 %;主要是.社会保障缴费支出 。

4.医疗卫生与计划生育支出0.21万元,较2017年度决算数2.28万元减少2.07万元,增长- 90.79%。主要是人员变动减少。

5.农林水支出31.90万元,较2017年开支17.45万元增加14.45万元 ,增长82.81%。主要用于我局南宁市为民办实事工程创建法治建设示范村项目经费,包含大型修缮和办公设备购置费开支。

6.住房保障支出21.02万,较2017年度决算数13.42万元增加7.60万元,增长56.63%,主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的支出。

7.年末结转和结余开支106.37万元,较2017年263.89万元减少157.52万元,增长-59.69%。主要是2018年未完工项目比2017年项目减少。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市兴宁区司法局2018年度一般公共预算支出本单位年初预算数为302.84元,本年支出530.00万元,完成年初预算的175.02%。其中:基本支出289.75万元、项目支出240.25万元。

  1. 一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为0.22万元,主要用于一般行政管理事务支出。包括一般行政管理事务0.21万元;其他共产党事务支出0.01万元,包括一般行政管理事务0.01万元。

  2. 公共安全支出年初预算为246.65万元,本年支出449.18万元,完成年初预算的182.11%。主要用于司法支出449.18万元,包括行政运行241.05万元、一般行政管理事务支出41.23万元、基层司法业务16.45万元、普法宣传108.88万元、其他司法支出41.57万元。

(三)社会保障和就业支出年初预算为37.55万元,支出决算为27.47万元,完成年初预算的73.16%。主要用于归口单位离退休27.47万元。包括行政事业单位离退休2.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.42万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为0.36万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算数的58.33%。主要用于计划生育事务支出0.15万元,包括其他计划生育事务支出0.15万元;行政事业单位医疗0.06万元,包括公务员医疗补助0.06万元。

(五)农林水支出年初预算为0,本年支出决算为31.90万元,主要用于为为民办实事工程创建法治建设示范村项目经费而开支的大型修缮25.11万元和办公设备购置开支6.78万元

(六)住房保障支出年初预算为18.28万元,支出决算为21.02万元,完成年初预算的114.99%。主要用于住房改革支出21.02万元,其中住房公积金21.02万元。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出年初预算为246.46万元,本年支出289.75万元,完成预算的117.56%主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、及对个人和家庭补助支出等支出;公用经费24.62万元,2017年增加4.19万元,增长了20.52%主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、及公务用车运行维护费。

  1. 工资福利支出年初预算218.17万元,本年支出262.93万元,完成预算的120.52%主要用于在职人员和聘用人员的工资支出;包括基本工资54.53万元、津贴补贴102.65万元、奖金0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费25.42万元、其他社会保障缴费12.80万元、住房公积金21.02万元、其他工资福利支出46.51万元。

(二)商品和服务支出年初预算为27.93万元,本年支出24.62万元,完成预算的88.15%主要用于日常办公费9.00万元手续费0.02万元、邮电费1.10万元、差旅费0万元、日常办公设备维护费0万元、职工培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费2.61万元福利0万元、其他交通费11.88万元、其他商品和服务支出0万元。

()对个人和家庭的补助支出年初预算为0.36万元,本年支出2.20万元,完成预算的611.11%主要用于离退休人员的工资、职工的医疗补助费和职工个人住房公积金等支出。包括退休费2.05万元、奖励金0.15万元。


2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区司法局2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

()因公出国()费支出0万元。全年没有使用财政拨款安排南宁市兴宁区司法局机关、所属事业单位出国()

()公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行及开展行政司法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

()公务接待费支出0万元。主要用于接待区内各地()司法行政系统及外地司法行政系统团组到本单位进行工作经验交流和学习考察的费用。公务接待费年初预算为1.0万元,本年支出0元,较预算下降100%,原因为例行节约。

()三公”经费支出0万元,2017年的0万元持平

六、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出24.62万元,201720.42万元增加4.20万元,增长20.57%。主要原因是办公费支出增加

()政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%

()国有资产占用情况说明

截至20181231,本部门共有车辆0;单位价值50万元以上通用设备0(),100万元以上专用设备0(),200万元以上大型设备0()

(四)预算绩效管理工作开展情况。

项目资金总共安排64.4万元。共分2个预算绩效项目进行。分别为南宁市为民办实事工程公共法律服务体系完善项目44.4万元、兴宁区社区矫正中心装修装饰工程项目20万元。

2018年1月-2018年12月,按期完成项目的招投标及验收任务。

从产出时效指标分析,完成年度工作4项目标任务,在2018年1月-2018年12月内按期完成任务。从产出成本指标分析,项目支出预算细化率、年终(12月底)支出进度来评级,项目支出预算64.4万元。从社会效益指标分析,全力服务平安建设,维护兴宁区社会和谐稳定。从社会公众或服务对象满意度指标分析,满意度达95%以上。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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