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南宁市兴宁区财政投资评审中心2018年部门决算

撰写时间:2019-10-28 16:35     来源:兴宁区财政局   

   

 

第一部分:财政投资评审中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:财政投资评审中心2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:财政投资评审中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:财政投资评审中心概况

一、主要职能

审核项目预(结)算;审核项目基本建设程序和基本建设管理制度执行情况;项目预(概)算和竣工决(结)算的评价和审查;参与招投标项目的标底、招标控制价审查,参与项目可行性评估、论证和设计、施工方案的评审;评审项目概算、预算执行情况的财政性资金的使用、管理情况以及工程造价相关的其他情况;对财政性资金安排的专项项目进行评审

二、部门决算单位构成

兴宁区财政投资评审中心系兴宁区财政局下属全额财政拨款事业单位,事业单位分类改革类别一类公益单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:财政投资评审中心 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

94.50

一、一般公共服务支出

28

83.08

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

7.41


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.03


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

3.98


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

94.50

本年支出合计

50

94.50

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25


年末结转和结余

52

0.00


26



53


总计

27

94.50

总计

54

94.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                                                                                 单位:万元                    

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

94.50

94.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

83.08

83.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

83.08

83.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010650

  事业运行

82.06

82.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

  其他财政事务支出

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

7.41

7.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

7.41

7.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.41

7.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

3.98

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

3.98

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

3.98

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


表三:支出决算表

                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

94.50

94.50

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

83.08

83.08

0.00

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

83.08

83.08

0.00

0.00

0.00

0.00


2010650

      事业运行

82.06

82.06

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

      其他财政事务支出

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

7.41

7.41

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

7.41

7.41

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.41

7.41

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

      其他计划生育事务支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

3.98

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

3.98

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

      住房公积金

3.98

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                           单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

94.50

一、一般公共服务支出

28

83.08

83.08

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

7.41

7.41

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.03

0.03

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

3.98

3.98

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

94.50

本年支出合计

49

94.50

94.50

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

94.50

总计

54

94.50

94.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                      单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

94.50

94.50

0.00


201

一般公共服务支出

83.08

83.08

0.00


20106

财政事务

83.08

83.08

0.00


2010650

  事业运行

82.06

82.06

0.00


2010699

  其他财政事务支出

1.02

1.02

0.00


208

社会保障和就业支出

7.41

7.41

0.00


20805

行政事业单位离退休

7.41

7.41

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.41

7.41

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.03

0.03

0.00


21007

计划生育事务

0.03

0.03

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

0.03

0.03

0.00


221

住房保障支出

3.98

3.98

0.00


22102

住房改革支出

3.98

3.98

0.00


2210201

  住房公积金

3.98

3.98

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



           表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表                单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

87.20

302

商品和服务支出

3.92

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

12.19

30201

  办公费

2.73

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

7.69

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

3.35


30106

  伙食补助费

0.40

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

15.08

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

1.02


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.41

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

2.33


30112

  其他社会保障缴费

0.21

30211

  差旅费

0.89

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

3.98

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

40.24

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.03

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.03

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

0.30





人员经费合计

87.23

公用经费合计

7.27


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

 0

0 

 0

 0

0.50


 0

0 

 0

0 

 0

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 类









 款









 项


















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。兴宁区财政投资中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

财政投资评审中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:兴宁区财政投资中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入94.50万元,其中本年收入94.50万元, 2017年度决算数增加26.74万元,增加39.46%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入94.50万元,为南宁市兴宁区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加26.74万元,增加39.46%,主要原因是2017年度有2016年度结余28.22万元,而且中心办公设备老化,根据《南宁市兴宁区人民政府区长办公会议纪要》(2017)14号文精神,增加结算审核工作人员6人,更新、购置办公电脑、打印机和造价、询价软件,同时增加人员经费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出 94.50万元,其中本年支出94.50万元, 2017年度决算数增加26.74万元,增长39.46%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)83.08万元:主要用于人员工资发放及日常公用经费开支等。较2017年度决算数增加48.13万元,增长137.71 %,主要原因是2018年增加结算审核人员6人,随之工资和日常公用经费开支增加。

2.社会保障和就业(类)7.41万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加5.37万元,增长263.23%,主要原因是2017年度社会保险缴费基数为2016年全年工资平均数,2016年我中心有3人是新招录人员,所以2017年社会保险缴费基数较低,2018年度社会保险缴费基数为2017年全年工资平均数比2016年度高,所以社会保险支出增加。

3医疗卫生与计划生育支出(类)0.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的计划生育家庭补贴。较2017年度决算数减少0.03万元,减少50 %。主要原因是符合获得计划生育家庭补贴条件的职工人数减少。

4、住房保障支出(类)3.98万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.49万元,增长59.84 %,主要原因是职工人员增加,职工工资增加住房公积金基数调整。

5、其他支出(类)0万元,主要用于预算聘用人员工资福利支出。较2017年度决算数减少28.22 万元,减少100%,主要原因是支出科目调整。

6.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

兴宁区财政投资评审中心2018 年度一般公共预算支出94.50万元,较2017年度决算数增加26.74万元,增长39.46%。其中:基本支出94.50万元,项目支出0万元。

兴宁区财政投资评审中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为 120.29万元,支出决算为94.50万元,完成年初预算的78.56%

1、一般公共服务支出(类)年初预算为81.10万元,支出决算为83.08万元,完成年初预算的102.44%。预决算差异原因主要是2018年增加结算审核人员6人及日常公用经费支出增加,主要用于发放工资及日常公用经费支出。一般公共服务支出-财政事务-事业运行83.08万元。

2.社会保障和就业(类)年初预算为7.31万元,支出决算为7.41万元,完成年初预算的101.37%。预决算差异原因主要是养老保险缴费基数调整,主要用于养老保险的单位缴纳部分支出。社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.41万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为0.10万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的30%,预决算差异原因是符合获得计划生育家庭补贴条件的职工人数减少,主要用于按照国家政策规定向职工发放的计划生育家庭补贴。医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务支出-其他计划生育事务支出0.03万元。

4、住房保障支出(类)年初预算为4.30万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的92.56%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.98万元。

5、项目支出(类)年初预算为27.48万元,支出决算为0万元,预决算差异原因支出科目调整。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出94.50万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为87.76万元,支出决算为87.20万元,完成年初预算的99.36%

(二)商品和服务支出年初预算为4.95万元,支出决算为7.27万元,完成年初预算的146.86%。支出科目调整。

(三)对个人和家庭补助支出年初预算为0.1万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的30%预决算差异原因主要是获得计划生育家庭补贴条件的职工人数减少。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

兴宁区财政投资评审中心2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

兴宁区财政投资评审中心2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。2017年三公未支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排    单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,兴宁区财政投资评审中心财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。年初预算安排0.5万元,厉行节约未支出。2017年未支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元,比2017年增加0 万元,增长0 %

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,兴宁区财政投资评审中心无一般公共预算项目,未开展绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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